采购入库、采购验收、采购修正

说明:通过日常采购订单/备货订单所获取的需要入库的数据,准确做好相应的出入库数据方可保证库存数据的准确性。

一、采购入库:

后台操作路径:仓储管理-->入库管理-->采购入库

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  • 调采购订单进行采购入库,系统不支持无订单验收;
  • 集团要求逐步杜绝无订单入库,无订单的供应商商品,需增加备货订单后再入库;
  • 但系统对于已有订单的供应商增加个别无订单的商品暂时没有控制;
  • 场景描述:①A供应商有订单,B供应商无订单,A 供应商可以入库,B 供应商不能入库,需要增加备货订单后再入库;②A 供应商订单有白菜,但没有土豆,白菜直接修改入库收货数量,而土豆则要在同一采购订单上添加商品记录后,再填写入库收货数量;

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二、 采购验收:

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 注意事项:
  • 采购入库涉及商品库存是否准确,采购验收对接供应商结算;
  • 采购验收一定要审核,审核之后才有成本,才能参与供应商应付结算;
  • 采购入库数据修改后会自动流转到采购验收,但采购验收单修改的数据不会返向影响采购入库,只会影响供应商结算数据;
  • 采购验收数据是给供应商结算的依据,数量和金额一定要仔细核对之后再审核;
  • 采购验收单据审核之后不可以反审核,若是需要修改数据新建采购修正单。
三、采购修正

如采购验收审核后,发现录入的数据有单价/数量/采购单位等信息有误,可通过采购修正单修正相应数据。

1、流程示意图

采购修正.png

2、单据流转要求:

(1)分公司财务/应付会计/核单员核对单据发现入库数量、采购定价有误的,须将单据退回给相关人员。以“谁发生的差错,谁编制修正单”为制单原则,严禁财务人员直接在 SaaS 系统编制采购修正单。

(2)相关人员编制采购修正单后,打印出纸质单据给部门负责人、分总签批,财务凭签批完的纸质单据审核采购修正单(后期会整合到 OA 做电子审批流);

(3)供应商:

1)供应商送货到公司,仓库验收入库后,只提供登记验收数量的纸质采购预验收单的: SaaS系统的“采购验收单、采购修正单”可以不打印出来给供应商,供应商仍然凭纸质采购预验收单到财务结算。

2)供应商送货到公司,仓库验收入库后,立即划价,打印出正式“采购验收单”给供应商的,应该打印“采购修正单”并交给供应商签字确认。供应商凭“采购验收单、采购修正单” 到财务结算。

3、采购修正单操作步骤:

(1)查看原始采购验收单:仓储-->采购入库-->采购验收

查看采购验收单.png

(2)新建采购修正单:仓储-->采购入库-->采购修正,点击“新建”

新建采购修正单.png

按条件查询出需要修正的采购验收单,双击验收单

新建采购修正单2.png

(3)修正验收单:选择对应修正类型-->修正数量或单价或采购单位-->点击“保存”

修正验收单.png

(4)审核采购修正单:审核后修正数据会同步到采购验收单详情里。

审核采购修正单1.png审核采购修正单2.png审核采购修正单3.png

4、注意事项:

  • 修正单打印时,只打印修改的记录(未修改的不打印)
  • 审核的修正单数据会同步到验收单上,打印时会打印出修正过的验收单
  • 验收单可以多次修正(每次以上次修正的验收单为基础),修改次数不限,“修正后记账金额”显示的是最后一次修改后的金额,每个修正单会显示在“关联单据”栏上
  • 采购修正单审核后自动生成 NC总账凭证
  • 财务每月统计“采购修正单”数量,并根据制单人、修正原因汇总后通报处理,对反复出现差错的环境和操作人员要重点跟进。